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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-25 11:35

你好
借;銀行存款 3638,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),預收賬款3638-3012

長情的柚子 追問

2019-12-25 11:37

因為對方已經(jīng)關賬了  不想要這筆款了  就一直在預收款項上掛起嗎

鄒老師 解答

2019-12-25 11:38

你好,多付的款項是不需要退回給對方的意思?

長情的柚子 追問

2019-12-25 11:44

對的  對方是學校  已經(jīng)關賬了  不想管這個款了

鄒老師 解答

2019-12-25 11:48

你好,那你單位需要把多收的款項結轉到營業(yè)外收入 核算

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你好 借;銀行存款 3638,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),預收賬款3638-3012
2019-12-25 11:35:59
借:庫存商品 30 借:銀行存款 20 貸:主營業(yè)務收入 50/1.13 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 50/1.13*13%
2020-01-11 10:35:15
你好 4月收6個月到期,到6月10號兩個月 還有4個月 50000*(1%2B8%/12*6)*(1-9%/12*4)=50440
2021-06-21 22:48:27
你好,票據(jù)到期值的計算是 50000+50000*8%*6/12=52000
2021-05-06 17:07:50
你好,正常入賬然后申報的時候做未開票收入的
2019-12-31 11:07:26
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