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送心意

田老師

職稱會計師

2016-04-15 10:38

1、借:管理費用等5102 貸:應付職工薪酬--工資5102       2、借:應付職工薪酬--工資5102  貸:其他應付款--食堂 2 貸: 銀行5100

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1、借:管理費用等5102 貸:應付職工薪酬--工資5102 2、借:應付職工薪酬--工資5102 貸:其他應付款--食堂 2 貸: 銀行5100
2016-04-15 10:38:18
按下面這個做賬就可以
2019-04-13 17:02:47
你好,你這兩個情況是計提數(shù)據(jù)有誤還是就是發(fā)放的與計提的不同
2018-01-13 12:01:00
你好,2023年發(fā)放的年終獎分錄 借:應付職工薪酬100萬 貸:應交稅費-個稅 銀行存款
2024-03-18 20:08:18
計提工資:、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放時候: 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
2019-04-14 21:01:09
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