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一米陽光
于2019-12-25 10:44 發(fā)布 ??1166次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-25 10:53
那就批復不同意就可以,沖賬這個是需要開紅字的,開折扣,沖掉你銷售額,
一米陽光 追問
2019-12-25 10:58
我們公司沒有開這2筆金額的發(fā)票給到客戶,所以就算是要沖也是不可以沖的對吧,直接不同意是嗎
maize老師 解答
2019-12-25 11:04
是的,給對方說不同意這個負數(shù),你紅筆劃掉
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老師好,我想問一下客戶發(fā)過來的供應商對賬單里有負的金額,說沖賬,這個我們不可以答應客戶沖賬的吧,沖賬的話對我們有什么影響呢?
答: 那就批復不同意就可以,沖賬這個是需要開紅字的,開折扣,沖掉你銷售額,
老師,供應商發(fā)來的對賬單蓋章后還要簽字嗎?
答: 你好 蓋單位章就可以的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商的對賬單是誰核對的
答: 同學 你好 供應商的對賬單一般是財務核對 和財務對帳比較合理。會計是很注重分工原則的。材料由采購員購入,由財務人員進行核對,這樣可以互相監(jiān)督互相牽制
如果供應商給了返點開單,他的對賬單里未體現(xiàn),那對賬的時候是不是用余額-返點開單金額+未開單金額=供應商余額?
討論
我想問下,我們是供應商,我們和客戶之間的對賬的對賬單應該含有些什么單據(jù)在里頭才規(guī)范呢?
請問下后續(xù)貨款還沒有給供應商結清,現(xiàn)在要重新去核對金額,然后需要做一個對賬單給雙方看往來賬項來確定最終支付的余款有多少,這一操作的流程什么呢,需要核對哪些項目或者單據(jù)呢
供應商往來的對賬單為什么我做賬的時候會體現(xiàn)負數(shù)是什么原因
老師,我還沒做過賬請問供應商發(fā)過來的對賬單如何做賬?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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一米陽光 追問
2019-12-25 10:58
maize老師 解答
2019-12-25 11:04