您好,老師,賬面無形資產(chǎn)余額116810.66,是因?yàn)榍捌诿吭聰備N金額不對造成,實(shí)際余額應(yīng)該為116810.88才是對的。相差0.22,請問怎么做調(diào)整分錄?
lily ^~^
于2019-12-25 10:31 發(fā)布 ??846次瀏覽
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立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,借:管理費(fèi)用 —0.22 貸:累計(jì)攤銷 —0.22
2019-12-25 10:32:20

您好,按原攤銷分錄,把這四分錢再計(jì)提出來即可。
2018-10-13 17:42:45

你好 借;累計(jì)攤銷 貸;以前年度損益調(diào)整
可以做這個(gè)分錄
2018-09-25 15:35:01

1.借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷,這樣分錄對嗎?完全正確(如果是經(jīng)營性出租攤銷計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本)2.還有我這個(gè)累計(jì)攤銷貸方怎么有余額呢?余額也不是我無形資產(chǎn)的價(jià)格呀?累計(jì)攤銷是無形資產(chǎn)價(jià)值的損耗值,只要不處置無形資產(chǎn),會有貸方余額。不等于無形資產(chǎn)是正常的,當(dāng)它等于無形資產(chǎn),意味著無形資產(chǎn)攤銷完畢。3.資產(chǎn)負(fù)債表上的無形資產(chǎn)期末余額是我入的無形資產(chǎn)總額減去攤銷的金額,這樣的話有什么影響嗎?這是正確的做法
2020-05-12 14:54:41

借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款
攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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