国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-25 09:01

你好  你現(xiàn)在年末了先暫估費用或者成本了 。別做預付賬款了。

anita 追問

2019-12-25 09:06

是上個月的,已經(jīng)做了預付,發(fā)票還沒有收到,我需要調(diào)賬么?怎么調(diào)整,具體的如何操作?

meizi老師 解答

2019-12-25 09:12

你好  那你就做 借費用或者成本貸預付賬款 。先暫估了 。到時發(fā)票回來沖掉暫估

anita 追問

2019-12-25 09:16

為什么暫估啊……為什么不能做預付呢?

meizi老師 解答

2019-12-25 09:23

你好 因為年末了你要暫估到成本費用 去沖你的利潤  。你在匯算之前拿回來發(fā)票都可以稅前扣除的。

anita 追問

2019-12-25 09:26

額,好的,老師,謝謝

meizi老師 解答

2019-12-25 09:26

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不可以的,就是收到發(fā)票,借:成本費用,貸:預付賬款,銀行存款
2025-05-08 16:30:41
你好 你現(xiàn)在年末了先暫估費用或者成本了 。別做預付賬款了。
2019-12-25 09:01:55
你好,你是支付方是貸銀行存款
2021-12-15 14:54:50
你好,先計入待攤,然后攤銷 借待攤費用-保險,貸“銀行存款”,每月攤銷,借:費用/成本,貸“待攤費用-保險
2017-04-05 17:13:27
你好,付款的分錄是對的
2020-07-08 10:52:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...