
買了辦公用品,上個(gè)月付的款,這個(gè)月收到的發(fā)票,這個(gè)該怎么做賬,上個(gè)月記入預(yù)付賬款,這個(gè)月記入應(yīng)收賬款,對(duì)嗎老師
答: 您好,同學(xué),這個(gè)月直接沖減預(yù)付賬款,分錄: 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:預(yù)付賬款
公司采購(gòu)商品大部分預(yù)付,銷售商品大部分先發(fā)貨開票后收款,就采用預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款科目可以嗎,不啟用應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款科目
答: 你好,可以的,在實(shí)務(wù)操作中,也是建議企業(yè)盡量少啟用科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我新辦公司,我想 不設(shè)置預(yù)收預(yù)付賬款,都放應(yīng)收應(yīng)付賬款上走,行嗎
答: 你好,這個(gè)也可以的,只要你預(yù)付不多


冰 追問(wèn)
2019-12-24 09:54
曉宇老師 解答
2019-12-24 09:55
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曉宇老師 解答
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曉宇老師 解答
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曉宇老師 解答
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