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潔凈的紫菜
于2019-12-24 08:45 發(fā)布 ??2452次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-12-24 08:46
你好,不用支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,借:應(yīng)付賬款-材料款 貸:營業(yè)外收入
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應(yīng)付賬款-材料款對方不要了我怎么賬務(wù)處理
答: 你好,不用支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,借:應(yīng)付賬款-材料款 貸:營業(yè)外收入
老師好!應(yīng)付賬款多付了660元收到退回多匯材料款600元差額部分如何賬務(wù)處理
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買材料預(yù)付賬款的賬務(wù)處理
答: 你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,我們公司之前有一筆小金額的材料入庫了,做的暫估,借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估?,F(xiàn)在確定這筆材料不會到票沖暫估了,那我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理,把這個賬平掉?
討論
你好吳老師付原材料款時多打了,他們把多打款退回來了怎么賬務(wù)處理
購買材料付款后已領(lǐng)用完,票下個季度才到,各階段如何賬務(wù)處理?
建安業(yè),項目上材料采購,1.當(dāng)月付款,當(dāng)月到貨,當(dāng)月收票2.當(dāng)月付款,當(dāng)月未到貨,當(dāng)月未回票 3.當(dāng)月到貨,當(dāng)月未付款,當(dāng)月未回票 4.當(dāng)月付款,當(dāng)月到貨,當(dāng)月未回票,分別是如何作賬務(wù)處理的,謝謝
購材料預(yù)付款時借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)材料時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎?借:原材料 貸;應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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