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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-23 17:08

你好,根據(jù)購進(jìn)  合同含稅金額+銷售合同  合計金額進(jìn)行購銷合同印花稅的申報

? 追問

2019-12-23 17:19

那我 是否可以理解成是利潤表里的營業(yè)收入+營業(yè)成本?

鄒老師 解答

2019-12-23 17:22

你好,不可以,因?yàn)闋I業(yè)成本是不含稅金額
而印花稅需要按含稅金額計算,購進(jìn)沒有銷售的(在庫存商品期末余額體現(xiàn))也需要計算繳納印花稅的

? 追問

2019-12-23 17:28

那也就是說,印花稅中的購銷合同是:利潤表中的營業(yè)收入+采購合同的合同金額,是嗎?

鄒老師 解答

2019-12-23 17:29

你好,外貿(mào)企業(yè)可以這樣計算
如果有內(nèi)銷,內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額也需要一起計算印花稅的

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)購進(jìn) 合同含稅金額+銷售合同 合計金額進(jìn)行購銷合同印花稅的申報
2019-12-23 17:08:58
按合同 金額 乘萬分三交印花稅
2019-05-06 13:42:59
你好 需要繳納,購銷合同印花稅=(購進(jìn)合同含稅金額%2B銷售合同金額)*萬分之3
2020-07-11 16:31:11
您好 外貿(mào)企業(yè)出口貨物需要繳納購銷合同印花稅
2019-09-18 10:22:58
是的,買賣合同印花稅,購銷合同都需要申報
2023-10-11 11:01:41
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