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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-23 15:08

你好!不可以的。不建議這樣了。

Christy 123 追問

2019-12-23 15:09

那多暫估的怎么處理呢,

宋生老師 解答

2019-12-23 15:13

你好!以后月份再沖減

Christy 123 追問

2019-12-23 15:15

老師,是說等以后收到票再沖回嗎,就是多暫估了不會收到票

宋生老師 解答

2019-12-23 15:22

你好!要沖是要收到發(fā)票才沖的。沒有收到發(fā)票,匯算清繳先調增

Christy 123 追問

2019-12-23 15:27

發(fā)票都已經(jīng)收到了那多暫估的呢不需要沖回嗎

宋生老師 解答

2019-12-23 16:08

你好!已經(jīng)收到了,多暫估的需要沖回。你全部沖回,然后按實際金額入賬

Christy 123 追問

2019-12-23 16:09

已將按實際金額入賬,多暫估的沖回就到賬主營成本那為負數(shù)了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:31

你好!那你先沖回一部分。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:32

那多暫估的那部分呢老師,我把已經(jīng)收到票的沖回了

宋生老師 解答

2019-12-23 16:35

您好!多暫估的那部分,分幾個月沖減。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:37

老師,那后期沒有成本票了,都是些費用加油費這些計入管理費用的也不能計入成本吧,沖減后成本還是負數(shù)

宋生老師 解答

2019-12-23 16:51

您好!如果最后是沒有了,你就匯算清繳調整就好了

Christy 123 追問

2019-12-23 16:52

老師,那成本可以暫估,工資可以一下計提兩個月的嗎下月再沖回,不想預交所得稅

宋生老師 解答

2019-12-23 16:54

你好!工資不建議,主要是跟申報的對不上。

Christy 123 追問

2019-12-23 16:55

老師,計提也不合適嗎,申報的是我發(fā)放的工資

宋生老師 解答

2019-12-23 17:18

你好!計提是可以計提,只是計提的跟申報的對不上不太好。你可以暫估費用啥的。

Christy 123 追問

2019-12-24 08:52

老師,還是上面的問題,我暫估的比實際的收到的票多了,先不沖回匯算清繳時再調增,那我的應付帳款也是一直掛著嗎,因為暫估的時候是借成本貸應付賬款的

宋生老師 解答

2019-12-24 15:44

應付賬款,在匯算清繳的時候調整至與實際一致就可以了。把暫估的多的那部分,與應付賬款多的那部分一起調整就行。讓年度財務報表的數(shù)據(jù),跟你實際收到的發(fā)票的數(shù)據(jù)一致。

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你好!不可以的。不建議這樣了。
2019-12-23 15:08:12
借庫存商品,借主營業(yè)務成本(負數(shù))=借主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸庫存商品(負數(shù)) 是的,是一樣的
2020-02-15 11:23:40
你好,是余額還是發(fā)生額?
2018-11-08 10:11:50
你這個是購買方吧,你之前做啥分錄這個就沖回你之前分錄
2019-06-01 16:53:02
您好 請問 是沖減了主營業(yè)務收人么
2019-10-22 11:11:16
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