
老師幫忙檢查下分錄五月:柜臺存現(xiàn)借銀行存款貸實收資本。利息收入借銀行存款貸利息費用。六月分錄:借蘇樂錢借銀行存款貸其他應付款。還貸款借銀行存款一農(nóng)業(yè)貸銀行存款一鄞州。車折舊借主營業(yè)務成本貸累計折舊。七月分錄:油費過路借主營業(yè)務成本貸現(xiàn)金借長期借款利息費用貸銀行存款。物流運輸公司
答: 您好 利息收入 借 財務費用 借方紅字 借 銀行存款 借方藍字 還貸款 借 短期借款 貸 銀行存款
我們酒店月底有固定支付給總部的服務費20000元,但是這筆服務費用平時應收卻還未收到的房費30000元去抵扣,應收的房費30000元是一個月結一次,下個月才打款。30000元平時計入到應收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄:借:主營業(yè)務成本20000元貸:其他應付款20000元第二筆分錄,借:其他應收款10000元貸:應收賬款10000元這樣對嗎?那其他應付款和其他應收款怎么平?
答: 第二筆分錄應該時 借:其他應付款 20000 貸:應收賬款 20000; 剩下的應收賬款10000總部支付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
超市比如聯(lián)營商按銷量結賬,商品也不入庫,沒有進價只有賣價,銷售入賬時我做了聯(lián)營收入100萬,其實有90萬要給聯(lián)營商的,實際我們收入是10萬,所以在做了一筆借主營業(yè)務成本90萬,其他應付款90萬,但是現(xiàn)在出現(xiàn)有個別聯(lián)營商扣點收入大于他的銷量金額,就是他要給錢給我們,但是我沒有做到其他應收款中了,還是直接做借主營成本,貸其他應付款用紅字做的,可以不
答: 老師呢


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2019-12-22 09:50
bamboo老師 解答
2019-12-22 10:06
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