国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-22 05:15

你好 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 貸非財政撥款結(jié)余

厚德載物 追問

2019-12-22 06:22

有的老師說貸其他收入,到低貸什么

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 06:23

你好 貸其他收入也可以 下年支付的時候沖其他收入就可以了

厚德載物 追問

2019-12-22 06:25

支出不用其他支出嗎?今天年末時的會計分錄怎么做

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 06:30

你好 如果用其他收入支出就需要做其他支出 所以老師認(rèn)為貸方 計入非財政撥款結(jié)余更合理。

厚德載物 追問

2019-12-22 06:44

老師那明年支出怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 06:46

你好 借 非財政撥款結(jié)余  貸 資金結(jié)存

厚德載物 追問

2019-12-22 06:48

和財務(wù)會計往來一樣是嗎?老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 06:48

你好 是的  是這樣的

厚德載物 追問

2019-12-22 06:48

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-22 06:49

不客氣  祝工作順利哦!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 貸非財政撥款結(jié)余
2019-12-22 05:15:22
你好 預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 貸非財政撥款結(jié)余
2019-12-22 05:15:05
預(yù)算會計是 借,資金結(jié)存~貨幣資金 貸,其他收入
2019-12-20 22:33:50
您好,預(yù)算會計不需要記賬的。
2019-12-22 08:21:08
當(dāng)發(fā)生零余額賬戶退款時,首先在現(xiàn)金日記賬中將相應(yīng)的金額退回至現(xiàn)金賬戶。 同時,在應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款等負(fù)債類科目的貸方記錄相應(yīng)的金額,以表示負(fù)債的減少。 具體會計分錄如下: 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款) 最后,確保現(xiàn)金日記賬和總賬的余額相符,并確保所有相關(guān)賬戶的借貸方平衡。
2024-01-05 21:53:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...