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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-21 16:53

那你們這個申報呢 ,之前是0申報么,之前有業(yè)務(wù)么

maize老師 解答

2019-12-21 16:55

....那期初是0  按有發(fā)生業(yè)務(wù)開始做賬,跨年之前做以前年度損益調(diào)整,本年直接做費用就可以,

maize老師 解答

2019-12-21 16:59

是的,那銀行有開戶吧,那至少要把這個發(fā)生做進(jìn)去 你別的不想做話

maize老師 解答

2019-12-21 17:18

這個需要看業(yè)務(wù)是啥,老板轉(zhuǎn)款么,那可以做這個,

maize老師 解答

2019-12-21 17:21

需要補上,是不是要把開戶時到現(xiàn)在的流水都打出來呢? 是的

maize老師 解答

2019-12-21 17:36

需要補上才可以,去稅局補交

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 16:54

之前一直沒有稅務(wù)登記

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 16:54

沒有申報過

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 16:57

實際一直有業(yè)務(wù)發(fā)生,只是沒有申報

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 16:58

還要把幾個月前有業(yè)務(wù)的都要補上是嗎?

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 17:17

我期初余額,銀行錄入借方,貸方錄入了其他應(yīng)付款法人,這個就錯了吧

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 17:19

如果不是從開始每筆都錄入的話,銀行賬是對不上的,怎么解決一下呢?

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 17:21

銀行流水沒有打全,就打了這兩個月的,是不是要把開戶時到現(xiàn)在的流水都打出來呢?

學(xué)堂用戶_ph557464 追問

2019-12-21 17:24

那如果以前有收入沒交稅怎么辦呢?

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那你們這個申報呢 ,之前是0申報么,之前有業(yè)務(wù)么
2019-12-21 16:53:21
你好,需要,是要銜接的
2021-12-20 15:29:48
你好,需要給的,需要銜接上的
2021-12-20 15:07:34
科目余額表要在賬務(wù)處理什么功能模塊中查詢
2015-12-02 11:33:22
因為公司是剛經(jīng)營半年,前期賬務(wù)上是一個非專業(yè)的出納登的賬 賬務(wù)有點亂,我接受之后登記的日記賬和做的賬時對上的,對不上的也找出來了,這個怎么辦
2016-09-21 17:19:41
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