
老師您好,去年支付勞務(wù)費(fèi),27萬,以前會計(jì)做在其他應(yīng)付款借方,現(xiàn)在年底了該怎么處理?沒有取的發(fā)票,是對公賬戶支付的。
答: 您好 借:工程施工-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 么有發(fā)票入賬 匯算清繳的時候納稅調(diào)增
建筑勞務(wù)公司,由合伙人名義通過對公轉(zhuǎn)賬支付的工資,對公賬戶沒有收到款項(xiàng)前由合伙人自己賬戶支付了工資,公司做了其合伙人的其他應(yīng)付款,由于工程問題,款項(xiàng)后期已無法收回,公司虧損,掛的其他應(yīng)付款要怎么處理呢,就一直掛著嗎?
答: 您好,掛的其他應(yīng)付款,一般情況下,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司不準(zhǔn)備營業(yè)了,對公賬戶上也沒有錢了,其他應(yīng)付款還有30萬未付,請問該如何處理?
答: 你好,如果企業(yè)是需要注銷,掛在其他應(yīng)付款不需支付的部分需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入


恒 追問
2019-12-21 11:24
bamboo老師 解答
2019-12-21 11:27
恒 追問
2019-12-21 11:37
bamboo老師 解答
2019-12-21 11:37