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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 17:16

您好,按照舊規(guī)定4%減半征收,41.2/1.04*0.02=0.8
按照新規(guī)定41.2/1.03*0.03=1.2萬(wàn)元

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借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
2019-12-04 17:01:34
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-08-02 15:54:13
您好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅就是需要繳納的增值稅
2019-04-17 16:21:43
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 貸:銀行存款390 其他收益10
2020-06-09 10:26:23
11月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄?: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 5809元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 5809元 這一步是將11月份實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從留抵稅額中扣除 余免交的增值稅部分,由于實(shí)際不需繳納,因此通常不會(huì)進(jìn)行單獨(dú)的會(huì)計(jì)處理。
2025-01-14 22:20:13
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