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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 15:58

你好 直接按費(fèi)用入賬就可以了 ,年后來(lái)發(fā)票了 就把之前的分錄沖掉,按發(fā)票來(lái)入賬就可以了。

A May 追問(wèn)

2019-12-19 16:03

比如說(shuō),年前的管理費(fèi)用差旅費(fèi)是100塊,已經(jīng)做了借管理費(fèi)用100,貸銀行存款100,那如果拿到的差旅費(fèi)是發(fā)票是200塊呢?怎么調(diào)

答疑蘇老師 解答

2019-12-19 16:08

你好 借 管理費(fèi)用-100 貸 其他應(yīng)付款-100  再按發(fā)票做 借 管理費(fèi)用200 貸 其他應(yīng)付款 100  銀行存款100

A May 追問(wèn)

2019-12-19 21:38

為什么去年的兩百塊發(fā)票直接入今年的費(fèi)用。而不計(jì)入以前年度損益調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-12-20 10:30

你好 金額小的話 是不用計(jì)入以前年度損益調(diào)整的。

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你好 按你們實(shí)際的金額來(lái)做賬 按1700元 做借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款
2019-09-04 15:24:25
你把多付的錢作為預(yù)付,下月開票在沖減
2018-12-06 14:08:26
你好 直接按費(fèi)用入賬就可以了 ,年后來(lái)發(fā)票了 就把之前的分錄沖掉,按發(fā)票來(lái)入賬就可以了。
2019-12-19 15:58:25
去年是怎么做的?
2020-04-16 14:59:59
你好,貸方直接其他應(yīng)收款25054,月末余額就是要付的他的錢。
2019-12-05 10:55:42
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