国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-19 15:27

你好   你們必須要有領料單  和入庫單的  不然你們無法準確核算的

追問

2019-12-19 15:29

我就給公司做外賬,代理的,我可以憑發(fā)票做賬嗎老師

meizi老師 解答

2019-12-19 15:39

你好 但是到時有可能數(shù)據(jù)會差異很大的。   你最好是讓他們及時給你資料  我的建議是這樣

追問

2019-12-19 15:44

數(shù)據(jù)的差異也就是原材料領用庫存不準確,原材料是有購入發(fā)票的,總的數(shù)量是不會有錯的,庫存商品的庫存不準確,但是銷售發(fā)票是沒有錯的,我就把庫存商品的數(shù)量比銷售的數(shù)量多一點,行嗎,老師

meizi老師 解答

2019-12-19 15:46

你好   那你也需要有依據(jù)來做賬 我是覺得這樣做不妥。 你如果確實不能及時取得資料 你就按發(fā)票來  但是有可能會有差異的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你們必須要有領料單 和入庫單的 不然你們無法準確核算的
2019-12-19 15:27:16
同學你好!正常出入庫的話,怎么會發(fā)生這種情況,你需要找一下原因的。
2019-11-13 14:01:18
1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-27 10:41:25
借:原材料 貸:應付賬款-暫估,發(fā)票到了,紅字沖銷借:原材料 貸:應付賬款-暫估,然后做,借:原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款-**公司,領用材料,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2016-11-09 15:53:12
你好同學 借,生產(chǎn)成本10000 制造費用3000 管理費用7000 銷售費用1000 其他業(yè)務成本4000 貸,原材料25000
2022-10-25 23:36:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...