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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-19 11:26

您好
借:其他貨幣資金-**
貸:應(yīng)收賬款 
借:應(yīng)付賬款
貸:其他貨幣資金-**

吖頭 追問(wèn)

2019-12-19 11:31

第一個(gè)分錄是轉(zhuǎn)入嗎?貸方為什么用應(yīng)收賬款呢?第二個(gè)借方怎么用應(yīng)付呢?能具體解釋一下嗎

bamboo老師 解答

2019-12-19 11:33

要看您是什么情況轉(zhuǎn)入或者轉(zhuǎn)出啊 根據(jù)您的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填對(duì)應(yīng)科目 我就寫了收到貨款跟支付貨款的

吖頭 追問(wèn)

2019-12-19 11:34

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-19 11:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:其他貨幣資金-** 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他貨幣資金-**
2019-12-19 11:26:59
首先,你需要了解增值稅的基本概念。增值稅是企業(yè)在購(gòu)買原材料、設(shè)備等過(guò)程中支付的稅款,以及在銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)過(guò)程中收取的稅款之間的差額。在年終,你需要將這兩部分的差額進(jìn)行平賬。
2023-07-20 14:08:01
直接紅沖你轉(zhuǎn)出的分錄就可以了
2020-04-16 20:52:30
你好,都是藍(lán)筆或黑筆登記的
2018-01-13 11:08:53
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額部分轉(zhuǎn)入相關(guān)成本: 1、原材料 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 之前是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 2、固定資產(chǎn): 借:在建工程(或固定資產(chǎn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 最后可以這樣處理,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-03 10:10:22
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