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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-18 11:15

你好 當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候 應(yīng)收賬款期初數(shù)寫了嗎?

青春俠 追問

2019-12-18 12:29

沒有寫,都是零

答疑蘇老師 解答

2019-12-18 13:03

你好 那你需要補(bǔ)充一筆 借 應(yīng)收賬款 貸利潤分配-未分配利潤

青春俠 追問

2019-12-18 13:05

摘要怎么寫啊

答疑蘇老師 解答

2019-12-18 13:42

你好 就是調(diào)整期初數(shù)據(jù)

青春俠 追問

2019-12-18 14:53

要附什么原始憑證嗎?那舊賬上的數(shù)怎么平了啊?

答疑蘇老師 解答

2019-12-18 15:00

你好 你不是重新建帳嗎?

青春俠 追問

2019-12-18 17:35

是的,但是以前的賬也要留著,是以前另一個(gè)老板,現(xiàn)在是換老板

答疑蘇老師 解答

2019-12-18 20:34

你好 以前的賬留著的話 那你需要接著做賬 期初余額那里應(yīng)收賬款必須有數(shù)字的

青春俠 追問

2019-12-19 08:29

以前是用的另一個(gè)公司名稱做的賬,現(xiàn)在改用新名稱新稅號(hào)做賬,但沒有把以前的應(yīng)收款轉(zhuǎn)過來

答疑蘇老師 解答

2019-12-19 09:56

你好 如果需要新公司收的話 是需要轉(zhuǎn)過來。要不你收到款就記原來的賬上。新賬不用記。

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相關(guān)問題討論
你好 當(dāng)時(shí)建賬的時(shí)候 應(yīng)收賬款期初數(shù)寫了嗎?
2019-12-18 11:15:29
同學(xué),你好,應(yīng)收賬款期初建賬時(shí)多錄了是什么原因多錄了,調(diào)整過來就可以
2021-08-05 21:43:29
別的都沒有錯(cuò)誤嗎,那這個(gè)做借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤
2020-05-16 08:57:35
你好,之前業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)都齊全嗎?
2019-08-13 09:06:29
你好,需要重新建賬,錄入正確的應(yīng)收賬款期初數(shù)才是的
2018-10-17 16:23:28
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