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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-18 11:11

您好
把上個月的藍字分錄全部紅沖 然后根據(jù)本月開具的正確發(fā)票再寫藍字分錄

look 追問

2019-12-18 11:26

借:應(yīng)收賬款負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù)
借: 主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸:庫存商品負數(shù)

look 追問

2019-12-18 11:26

分錄是這個嗎

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:28

紅字發(fā)票這樣寫分錄正確的

look 追問

2019-12-18 11:30

借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 負數(shù)

借:庫存商品 正數(shù) 
     主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)

look 追問

2019-12-18 11:31

那這個分錄的意思?正確嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:37

是的 紅字這個分錄正確的

look 追問

2019-12-18 11:44

可是最后的分錄,庫存商品一正一負有點不明白意思

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:44

哪里庫存商品一正一負?最后的分錄我剛沒有看見啊

look 追問

2019-12-18 11:48

是的

look 追問

2019-12-18 11:49

老師你在看看

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:49

借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 負數(shù)

借:庫存商品 正數(shù) 
主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
這個么? 后面一筆分錄沒有貸方啊  沖銷的話 都用紅字表示

look 追問

2019-12-18 11:50

look 追問

2019-12-18 11:50

銷售退貨可以是最后一個分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:50

借:應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 負數(shù)
借: 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸:庫存商品 負數(shù) 
紅沖這樣寫就好了

look 追問

2019-12-18 11:52

是銷售退回嗎?我剛剛做了學(xué)堂里面的題,寫的就是我發(fā)給你的分錄?

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:53

這個分錄是銷售退回的分錄
您發(fā)的哪筆分錄?

look 追問

2019-12-18 11:54

借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 負數(shù)

借:庫存商品 正數(shù) 
主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)

look 追問

2019-12-18 11:54

系統(tǒng)是這個

look 追問

2019-12-18 11:54

我寫成了這個

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:54

正規(guī)的按我給您寫的分錄寫吧 
沖銷都用紅字 同方向

look 追問

2019-12-18 11:54

借:應(yīng)收賬款負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù)
借: 主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
貸:庫存商品負數(shù)

look 追問

2019-12-18 11:55

那退貨就要寫成這個嗎
借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 負數(shù)

借:庫存商品 正數(shù) 
主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)

bamboo老師 解答

2019-12-18 11:56

借:應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 負數(shù)
借: 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸:庫存商品 負數(shù)
退貨寫這個

look 追問

2019-12-18 12:01

開紅票也寫這個?

bamboo老師 解答

2019-12-18 12:02

對的 先退貨 然后開具紅字發(fā)票 寫這個分錄

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您好 把上個月的藍字分錄全部紅沖 然后根據(jù)本月開具的正確發(fā)票再寫藍字分錄
2019-12-18 11:11:03
是的,根據(jù)紅字發(fā)票沖減收入,然后按正確發(fā)票,重新確認收入
2019-12-03 14:36:39
怎么會強求轉(zhuǎn)不完了,按收入大于成本,必須結(jié)轉(zhuǎn)完成本。不然企業(yè)的電是不是管理用電沒有結(jié)轉(zhuǎn),或者是存在大量的損耗
2020-06-10 20:17:06
借;庫存現(xiàn)金 貸;貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-09-19 09:23:38
您好!你可以暫估成本。接主營業(yè)務(wù)成本-暫估 帶應(yīng)付賬款等。
2017-11-10 11:23:33
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