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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-18 08:11

你好,建議以前年度發(fā)票不能做賬,手撕無效的發(fā)票也不能做賬,

追問

2019-12-18 08:13

都是新發(fā)票,以前的往來,現(xiàn)在才開發(fā)票回來報賬,機打發(fā)票是11.30開的,手撕發(fā)票是新章的

立紅老師 解答

2019-12-18 08:16

你好,如果這樣,可以計入業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要調(diào)整。不能全部扣除,業(yè)務(wù)招待費的扣除限額是發(fā)生額的60%與當(dāng)年銷售收入千分之五兩者較小者。

追問

2019-12-18 08:17

那我一次性計入幾萬元的招待費,會不會有風(fēng)險?

立紅老師 解答

2019-12-18 08:20

你好,,如果業(yè)務(wù)開支真實,不存在風(fēng)險問題,

追問

2019-12-18 08:22

老師,我們是肉牛屠宰,初加工企業(yè),不享受增值稅減免,但是享受免征所得稅,我們所得稅匯算清繳也要調(diào)增調(diào)減相對有的調(diào)增調(diào)減項嗎

立紅老師 解答

2019-12-18 08:34

你好,您可以看下這個內(nèi)容:符合條件時可享受農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目所得的減免。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五條規(guī)定,企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。因此,該企業(yè)減免的是應(yīng)納稅所得額,如果招待費未調(diào)整,造成應(yīng)納稅所得額減少,但因免稅因素,不造成少繳納稅款,也不需要繳納稅款。但是根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》 第六十四條規(guī)定, 納稅人、扣繳義務(wù)人編造虛假計稅依據(jù)的,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正,并處五萬元以下的罰款。 
另外,免所得稅的企業(yè)在匯算清繳中必須按照企業(yè)所得稅法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。

追問

2019-12-18 09:17

老師,也就是說無論企業(yè)是否免征所得稅,該做的匯算清繳內(nèi)容都是需要做的

立紅老師 解答

2019-12-18 09:19

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
你好,建議以前年度發(fā)票不能做賬,手撕無效的發(fā)票也不能做賬,
2019-12-18 08:11:57
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款
2021-01-01 17:26:10
不用認(rèn)證的啊,直接計入費用吧
2017-11-29 14:34:50
你好!這個還要具體分析的。不過與客戶發(fā)生的,一般計入銷售費用
2020-06-01 15:43:33
你好,通常是開具餐費,住宿費等明細(xì)才可以,而不是就是招待費
2017-12-28 08:59:07
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