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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-12-17 19:43

你們單位的房屋是租賃的還是自有的?

酷炫的花生 追問

2019-12-17 19:45

租的

方亮老師 解答

2019-12-17 19:46

正確分錄如下;支付款項(xiàng)時;借;長期待攤費(fèi)用   3   貸;銀行存款  2   貸;應(yīng)付賬款    1          按照租期攤銷時;借;管理費(fèi)用    貸;長期待攤費(fèi)用。

酷炫的花生 追問

2019-12-17 19:48

租期10年,但老板讓進(jìn)費(fèi)用,進(jìn)費(fèi)用還有1萬沒付,這個怎么做

方亮老師 解答

2019-12-17 19:53

金額比較大不能一次性計入費(fèi)用,不能完全聽老板的。

酷炫的花生 追問

2019-12-17 19:58

那如果進(jìn)費(fèi)用,這個分錄要怎么做

方亮老師 解答

2019-12-17 19:58

借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)3W 貸:銀行存款2W 應(yīng)付賬款-裝修公司1W

酷炫的花生 追問

2019-12-17 20:09

但老板只讓我做他實(shí)際付的金額2萬

方亮老師 解答

2019-12-17 20:10

老板的做法是錯誤的,不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,您作為專業(yè)人士應(yīng)該明確與老板說明這一點(diǎn)。

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你們單位的房屋是租賃的還是自有的?
2019-12-17 19:43:44
你好!是的。你這樣做的話就是按你說的這3個分類。
2018-04-25 17:24:12
是的
2017-03-24 13:41:02
你好,不合適。支付垃圾費(fèi)時借:其他應(yīng)收款200貸:銀行存款200 收裝修押金時借:銀行存款5000貸:其他應(yīng)付款5000 退回押金時借:其他應(yīng)付款5000 貸:其他應(yīng)收款200 銀行存款4800
2017-12-12 18:39:35
你好,你直接調(diào)整這個借長期待攤費(fèi)用貸利潤分配未分配利潤。 今年借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用, 你這個利潤分配未分配利潤需要納稅調(diào)增的。
2024-12-02 15:49:18
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