
我司采購A100件,賣出并開銷售發(fā)票200件,賣超的100件. 財務(wù)上先暫估了100件商品,借庫存商品100,貸應(yīng)付款100。正常結(jié)轉(zhuǎn)200件的成本入主營業(yè)成本,結(jié)果到次年匯算清繳暫估的100件商品收不到進項發(fā)票,所以把暫估的100件已結(jié)賬成本調(diào)出交所得稅了,但是暫估掛的100件商品的應(yīng)付賬款怎么辦呢?
答: 賬上不影響。你這個調(diào)是調(diào)所得稅申報表
庫存商品購進商品進項發(fā)票有數(shù)量,銷項發(fā)票沒注明數(shù)量,怎么核算銷售成本
答: 你好,是什么情況銷售發(fā)票都沒有填寫貨物數(shù)量呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨樣廣告品不收匯,稅務(wù)說是免稅的,樣品有進項發(fā)票分錄這樣對不對對方開來樣品的進項發(fā)票 借:庫存商品借:應(yīng)交稅金-進項稅貸:應(yīng)付賬款銷售樣品不收匯 借:銷售費用貸:主營業(yè)務(wù)收入進項稅轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅金-進項稅商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 分錄對不對?
答: 你好! 對的。


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2019-12-17 22:57
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2019-12-18 00:03
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2019-12-18 09:16
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2019-12-18 10:04
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2019-12-18 16:44
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2019-12-18 17:46