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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師!

2019-12-17 15:19

您好,如果抵扣過了,銷售按17%申報稅啊,按未開票收入申報

嬌氣的胡蘿卜 追問

2019-12-17 15:32

現(xiàn)在都是13%的稅率了,申報表上沒有17%這個,我是要到稅務(wù)局單獨申報嗎

李老師A 解答

2019-12-17 15:35

沒有17%,可以申報13%的那一欄的啊,你問一下12366,里面可不可以填入17%

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是的,就是那樣申報的哈
2023-08-08 15:42:09
您好,如果抵扣過了,銷售按17%申報稅啊,按未開票收入申報
2019-12-17 15:19:58
你好這個一般納稅人一般計稅按13% 簡易計稅按截圖,這個小規(guī)模最新是可以按1%?
2021-07-23 14:42:41
附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報 (一)計算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報表申報 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2020-06-15 08:35:46
如果是零九年之前買來的,稅率是3%,按照2%交增值稅。
2022-02-25 11:42:18
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