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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-17 13:36

你好,計入管理費用等——福利費

借:管理費用——福利費  貸:應付職工薪酬)——福利費
借:應付職工薪酬)——福利費  貸:庫存現金或銀行存款

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你好,個人抬頭的,入賬一半,年度匯算清繳的時候,需要納稅調增的。 借:固定資產 6500 貸:銀行存款 6500
2019-12-17 13:31:36
你好,計入管理費用等——福利費 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬)——福利費 借:應付職工薪酬)——福利費 貸:庫存現金或銀行存款
2019-12-17 13:36:28
第一,6月即應開具發(fā)票。第二、分錄沒有什么區(qū)別。 借:銀行存款或者應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2018-09-04 10:06:23
1.固定資產轉入清理: 借:累計折舊 固定資產減值準備(如計提) 固定資產清理 貸:固定資產原值 2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做) 借:現金/銀行存款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅 借應交稅費 應交增值稅 貸營業(yè)外收入 1% 3.清理凈損益結轉: 產生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失) 貸:固定資產清理 產生清理利得 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入——非流動資產收入(非流動資產毀損報廢利得)
2020-01-03 14:03:50
借:應收賬款100000貸:主營業(yè)務收入90090.9應交稅費-應交增值稅(銷項)9909.91
2017-06-29 11:06:19
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