老師,您好 11月做了要交增值稅,結(jié)賬時當(dāng)時系統(tǒng)有個轉(zhuǎn)出未交增值稅憑證:借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,不太明白這個步驟,附加稅當(dāng)時也未計(jì)提,12月扣繳了應(yīng)該怎么做分錄?
冰冰不冰
于2019-12-17 11:49 發(fā)布 ??1414次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-12-17 11:51
你好,我們是按銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅稅目將這個金額轉(zhuǎn)入未交增值稅里。
扣繳分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——應(yīng)交城建稅 ——應(yīng)交教育費(fèi)附加等 貸:銀行存款
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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冰冰不冰 追問
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立紅老師 解答
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冰冰不冰 追問
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2019-12-17 12:16