
公司注銷(xiāo),科目余額表其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)還有余額,其他應(yīng)付款是支付的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,未分配利潤(rùn)和其他應(yīng)付款金額一致,會(huì)影響清稅嗎
答: 你好,有影響的往來(lái)科目不能有余額。
老師,科目余額表金額為:應(yīng)收賬款1,044,518.50元,庫(kù)存商品680,667.77元,固定資產(chǎn)2459298.87元,短期借款1,846,419.26元,預(yù)收賬款33,400.00元, 其他應(yīng)付款-2,416,565.24元,實(shí)收資本5,000,000.00元,未分配利潤(rùn)263004.64元。固定資產(chǎn)和庫(kù)存商品怎么處理對(duì)企業(yè)更合算?
答: 你好!你們是要注銷(xiāo)嗎?按規(guī)定要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出按銷(xiāo)售處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表除了”其他應(yīng)付款“余額為10580,”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“余額為-10580,其他科目余額均為0,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),如何才能在注銷(xiāo)前把”其他應(yīng)付款“科目余額調(diào)整為0?謝謝
答: 您好 借 其他應(yīng)付款10580 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10580 借 營(yíng)業(yè)外收入10580 貸 本年利潤(rùn)10580 借 本年利潤(rùn)10580 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10580
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債超上面的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,未分配利潤(rùn)該怎么填寫(xiě)
老師中途根據(jù)別人的科目余額表建賬,像其他應(yīng)付款是有好幾個(gè)人的,但是科目余額表中只有總額,如何在期初數(shù)中分別錄入明細(xì)?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)我根據(jù)科目余額表建賬,都不平是什么原因呢?科目余額表上午有其他應(yīng)付款。但是合計(jì)哪里又沒(méi)有這個(gè)的合計(jì)
做科目余額表期初余額跟期末余額試算不平衡要怎么調(diào)整,檢查結(jié)果是其他應(yīng)付款上個(gè)月的時(shí)候筆誤了


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2019-12-17 10:50
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2019-12-17 10:53
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2019-12-17 11:28