老師,您好,我們收到一張個體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個稅率不對,至少是1% 答
老師公證費的進項可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
開票業(yè)務,當月開票當月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務收入 答

你好老師,應交稅金這個科目到年底余額為0嗎
答: 不是的 有這個月計提的稅金 需要下個月繳納的
做了相反的分類,期末余額不變,都是在應交稅金科目
答: 你好,具體是什么業(yè)務
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年年初應交稅金有860元余額在借方,但是當時以為沒有,應交稅金的余額沒有寫,到了年底發(fā)現(xiàn)有一筆860,12月份這筆年初借方余額應交稅金怎么調整科目?
答: 您好,查看一下是否是你公司以前有稅金沒有計提但又繳納才導致應交稅金借方余額,如果是這個原因,直接將這筆應交稅費借方余額根據(jù)稅種調整到稅金及附加里面或者管理費用里面就可以了。


梁╱梨渦淺笑 追問
2019-12-17 10:01
軼塵老師 解答
2019-12-17 10:03