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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-16 22:50

借:管理費用   貸:銀行存款        借:應(yīng)交稅費-可抵扣增值稅       貸:其他收益

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:52

老師,我做的借管理費用,貸銀行存款,姐應(yīng)交稅費可抵扣,貸管理費

許老師 解答

2019-12-16 22:54

這個的話,最好還是貸其他收益,這是標準的會計處理。   不過,你這樣處理,也不會影響太多。畢竟,管理費用和其他收益,都是損益類科目,都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 22:56

但是老師問題出現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)損益480結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了,

許老師 解答

2019-12-16 23:07

嗯?不會呀   年末結(jié)轉(zhuǎn)損益    平的是今年的賬呀

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:08

就是呀,我也想搞不懂

許老師 解答

2019-12-16 23:20

嗯嗯,應(yīng)該是處理錯了的。

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-12-16 23:22

老師,買稅盤直接做,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,抵扣的時候,借應(yīng)交稅費,貸管理費用,可以嗎

許老師 解答

2019-12-16 23:25

嗯嗯,沖減管理費用,雖然不標準,但也是可以的。做過了的話,就不用改啦。

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相關(guān)問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-可抵扣增值稅 貸:其他收益
2019-12-16 22:50:06
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-21 13:52:24
你好,可以的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-02-14 09:42:01
借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)。
2017-07-16 17:11:39
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