老師你好:請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)有一臺(tái)電視價(jià)值2500元,現(xiàn)在折舊還沒(méi)有提完,但實(shí)物已經(jīng)沒(méi)有了?,F(xiàn)在我想做處置,當(dāng)廢品賣(mài)了10元,賬務(wù)處理怎么做呢?借;累計(jì)折舊假如是1800元、固定資產(chǎn)清理700元,貸:固定資產(chǎn)2500元。下一步借:現(xiàn)金10元,貸固定資產(chǎn)清理10元。在下一步借:營(yíng)業(yè)外支出690元,貸:固定資產(chǎn)清理690元,這樣做對(duì)馬老師?賣(mài)了10元還用交稅嗎?怎么做賬?
烏蘭
于2019-12-16 21:12 發(fā)布 ??2168次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-16 21:14
固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷(xiāo)售變價(jià):
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
清理虧損時(shí)
借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
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你好,同學(xué)。
把之前的分錄沖紅,損益 類(lèi)用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49

是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31

還需要做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56

同學(xué)好,沖回需要做相反分錄就可
2018-12-20 09:55:19

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)
銷(xiāo)售變價(jià):
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
清理虧損時(shí)
借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-12-16 21:14:07
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