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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-16 18:39

按照你們的稅率來開就可以了,交增值稅附加稅,所得稅的話有盈利就交

凌晨 追問

2019-12-16 18:43

我現(xiàn)在開出售收入17萬的票,我是開收入價(jià)格吧,票面根據(jù)二手設(shè)備銷售合同開就好了嗎?這個(gè)是銷售合同,老師幫我看下呢

樸老師 解答

2019-12-16 18:49

你開票金額就是你的收款金額

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你好 09年之后的固定資產(chǎn)的嗎
2021-03-27 07:35:03
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下:   假定該資產(chǎn)原值10萬元,計(jì)提折舊1萬元,現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元,填寫公式如下:   1、主表:   第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13   第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票,假設(shè)已開具普通發(fā)票,在第10欄“開具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。   注意:   1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。   2、如果是銷售以前的,應(yīng)該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
當(dāng)申報(bào)固定資產(chǎn)清理時(shí),一般納稅人需要填寫的內(nèi)容包括本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)名稱、本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、本次報(bào)廢的凈殘值、報(bào)廢原因等。
2023-03-10 10:03:30
你好 填寫在13稅率的銷售額里?
2021-09-16 11:02:49
按15000換算為不含稅金額申報(bào)
2025-05-07 15:58:04
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