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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-16 18:17

借:管理費用等 -福利費  貸:應付職工薪酬  借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

Miya敏 追問

2019-12-16 18:18

為什么是掛在應付職工薪酬的?

玲老師 解答

2019-12-16 18:23

因為是為職工支付的 準則 規(guī)定這樣做

Miya敏 追問

2019-12-16 18:32

不是貨原材料嗎?

Miya敏 追問

2019-12-16 18:34

因為員工餐沒有單獨分出來,我是餐廳的

玲老師 解答

2019-12-16 18:45

免費為員工提供的應記在福利費里

Miya敏 追問

2019-12-16 20:47

問題,我的員工餐材料在成本里面,沒有分開來的

Miya敏 追問

2019-12-16 20:47

我要拆分出來啊

玲老師 解答

2019-12-16 20:53

對,你要把這個原材料從成本里拆分出來

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相關問題討論
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-12-16 18:17:13
你好,分錄是工會經(jīng)費:借管理費用-工會經(jīng)費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 殘保金繳納直接做 :借管理費用-殘保金貸銀行存款 水利基金:借稅金及附加貸應交稅費-應交水利基金 借應交稅費-應交水利基金 貸銀行存款
2020-06-22 08:40:27
你好,同學。 借:銀行存款 90 貸:實收資本——A 45 ——B 45
2020-05-31 14:03:01
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2019-09-17 16:52:54
沖銷你原來做賬的部分(多投的)
2019-04-28 11:34:11
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