
老師您好,請問 單位食堂收到上月采購全額發(fā)票后僅支付一半款項合理嗎?會計分錄 借應付賬款貸銀行存款,對嗎?
答: 你好,嗯嗯,合理的呢,可以這樣的
勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款開具發(fā)票時會計分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(差額發(fā)票票面稅率/0.05)貸:應交稅金- 銷項稅額(差額發(fā)票票面稅金)貸:其他應付款支付代發(fā)工資時會計分錄:借:其他應付款貸:銀行存款這樣的賬務處理沒問題吧
答: 你好,工資的不對,你怎么沒計入成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我們是勞務派遣一般納稅人我收到款項會計分錄是:借:銀行存款貸:應收賬款開具發(fā)票時會計分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(差額發(fā)票票面稅率/0.05)貸:應交稅金- 銷項稅額(差額發(fā)票票面稅金)貸:其他應付款支付代發(fā)工資時會計分錄:老師說的工資計入成本應該怎么記賬借:其他應付款貸:銀行存款
答: 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
老師,先預付款,之后付尾款最后收到發(fā)票,沒有跨越的會計分錄是什么,借:應付賬款貸 銀行存款。借應付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借庫存商品 應交稅費進項 貸應付賬款 對嗎
用公戶轉給對方一筆電腦款,但是還沒收到發(fā)票,做會計分錄借應付賬款2800 貸銀行存款2800,到時收到發(fā)票如何記賬呢
錢已付給對方,對方發(fā)票開不過來了,我這邊當時的會計分錄是這樣做的:借應付賬款 貸銀行存款 現在想把收不回來的當壞賬處理了,請問會計分錄怎么做

