
老師我想請(qǐng)問,10月份發(fā)現(xiàn)了7月的一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,是屬于管理費(fèi)用里面的,10月做了一筆注銷7月錯(cuò)誤的分錄,再重新做了一筆正確的分錄,那請(qǐng)問7月份的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那一筆錯(cuò)誤分錄的結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖銷嗎
答: 您好,如果成本有差額的話,成本也需要沖銷再做正確的分錄的
管理費(fèi)用和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 怎么編制會(huì)計(jì)分錄,謝謝。
答: 借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
只收取管理費(fèi)的工程公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本

