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送心意

venus老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-13 16:54

年底根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的余額情況來結(jié)轉(zhuǎn),如果該科目的余額為借方的,將年底借方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該科目的余額為貸方的,將年底貸方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,其余三級科目全部清零.

對、 追問

2019-12-13 17:08

我現(xiàn)在是銷項(xiàng)累計(jì)大于進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)
轉(zhuǎn)出未交增值稅借也是余額
在這上面我有點(diǎn)不明白

venus老師 解答

2019-12-13 17:11

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅金-未交增值稅

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年底根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的余額情況來結(jié)轉(zhuǎn),如果該科目的余額為借方的,將年底借方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,如果該科目的余額為貸方的,將年底貸方余額轉(zhuǎn)入次年的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,其余三級科目全部清零.
2019-12-13 16:54:00
你好,不需要的,只有進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時才需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,大于不需要處理
2022-04-08 10:57:14
您好 可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-04 15:37:30
同學(xué)您好,同一個科目,正常情況下,只有一個方向有余額
2022-04-07 21:16:26
你好!這個科目本身不結(jié)轉(zhuǎn)的。所以有余額。
2017-07-22 12:05:01
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