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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-13 08:59

你好,沖減庫(kù)存成本和往來賬,不做稅的處理。如果上個(gè)月沒有記賬,現(xiàn)在也是不作處理。

月如意 心添翼 追問

2019-12-13 09:05

如果上個(gè)月做賬了。就做一筆相同的負(fù)數(shù)分錄就可以了對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅做度數(shù),就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧!

立紅老師 解答

2019-12-13 09:05

你好,是的,是這樣的。

月如意 心添翼 追問

2019-12-13 09:07

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么時(shí)候用呢?總覺得度數(shù)發(fā)票要用到這個(gè)科目呢

立紅老師 解答

2019-12-13 09:11

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是您之前計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅,但后來不符合稅法抵扣的條件,比如外購(gòu)貨物用于職工福利,這需要將原來計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的部分做轉(zhuǎn)出

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你好,沖減庫(kù)存成本和往來賬,不做稅的處理。如果上個(gè)月沒有記賬,現(xiàn)在也是不作處理。
2019-12-13 08:59:48
你好,當(dāng)月開具發(fā)票錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)作廢才是,作廢不需要做分錄 紅沖就需要先做一筆正數(shù)分錄,然后做一筆負(fù)數(shù)分錄的
2019-11-13 16:14:00
你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖,不用做轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就可以了
2020-06-23 09:14:05
借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-12-02 09:25:26
專票嗎 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有
2019-08-29 13:03:39
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