
供應(yīng)商上月給我司開具的發(fā)票錯(cuò)誤,這個(gè)月開來了負(fù)數(shù)發(fā)票。上個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣。請(qǐng)問怎么做分錄?
答: 你好,沖減庫(kù)存成本和往來賬,不做稅的處理。如果上個(gè)月沒有記賬,現(xiàn)在也是不作處理。
老師,請(qǐng)問這個(gè)月開的發(fā)票錯(cuò)誤了,這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖了,那么這個(gè)要不要做賬了?
答: 你好,當(dāng)月開具發(fā)票錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)作廢才是,作廢不需要做分錄 紅沖就需要先做一筆正數(shù)分錄,然后做一筆負(fù)數(shù)分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應(yīng)商開來的負(fù)數(shù)發(fā)票如何做分錄?
答: 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)


月如意 心添翼 追問
2019-12-13 09:05
立紅老師 解答
2019-12-13 09:05
月如意 心添翼 追問
2019-12-13 09:07
立紅老師 解答
2019-12-13 09:11