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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-12 23:08

你正常開票你是正常稅率確定的銷項
然后你差額是收到的-扣除項再計算
這個差額調(diào)整

王靜 追問

2019-12-12 23:13

票據(jù)不用專票也可以算抵減的稅額的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 23:27

差額計稅,是差額計增值稅,不是你說的遞減稅額

王靜 追問

2019-12-12 23:28

能舉例說怎么算嗎,沒明白,謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 23:39

比如100的收入,你計算6萬銷
然后扣除50
差額計算增值稅(103-50)/1.06×6%
這才是繳納的
之前確認6,有差額,調(diào)整

王靜 追問

2019-12-12 23:40

分錄怎么寫

王靜 追問

2019-12-12 23:40

103怎么來的

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 23:44

106,打錯了,鍵盤點錯了

王靜 追問

2019-12-12 23:48

分錄怎么寫

陳詩晗老師 解答

2019-12-13 10:53

借,銀行存款106
貸,營業(yè)收入100
應交稅費6
借,營業(yè)成本50
貸,銀行存款50
借,應交稅費
貸,營業(yè)成本6-50/1.06×6%

王靜 追問

2019-12-13 17:15

取得的票據(jù)必須是專票還是普票也可以

陳詩晗老師 解答

2019-12-13 17:41

取得的都可以,專票和普票都可以

王靜 追問

2019-12-13 17:54

差額征稅指的就是一般納稅人是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-13 18:20

部分行業(yè)可以差額計稅的

王靜 追問

2019-12-13 18:50

小規(guī)模什么行業(yè)都不用差額征稅吧

陳詩晗老師 解答

2019-12-13 21:25

是的,小規(guī)模不需要

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相關問題討論
你是什么問題,同學
2020-01-31 20:36:25
同學你好,不需要對方開票哈,自己開差額票就可以扣除了
2022-04-10 14:21:10
你正常開票你是正常稅率確定的銷項 然后你差額是收到的-扣除項再計算 這個差額調(diào)整
2019-12-12 23:08:21
這個主要是針對特殊行業(yè),比如旅游業(yè),以收取的價款減去替游客支付的相關費用之后的金額計算
2021-11-25 16:19:18
您好,14400(差額征稅)是254400*6%/(1%2B6%)計算的。
2020-05-23 19:55:04
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