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王靜
于2019-12-12 22:29 發(fā)布 ??3419次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-12-12 23:08
你正常開票你是正常稅率確定的銷項然后你差額是收到的-扣除項再計算這個差額調(diào)整
王靜 追問
2019-12-12 23:13
票據(jù)不用專票也可以算抵減的稅額的嗎
陳詩晗老師 解答
2019-12-12 23:27
差額計稅,是差額計增值稅,不是你說的遞減稅額
2019-12-12 23:28
能舉例說怎么算嗎,沒明白,謝謝
2019-12-12 23:39
比如100的收入,你計算6萬銷然后扣除50差額計算增值稅(103-50)/1.06×6%這才是繳納的之前確認6,有差額,調(diào)整
2019-12-12 23:40
分錄怎么寫
103怎么來的
2019-12-12 23:44
106,打錯了,鍵盤點錯了
2019-12-12 23:48
2019-12-13 10:53
借,銀行存款106貸,營業(yè)收入100應交稅費6借,營業(yè)成本50貸,銀行存款50借,應交稅費貸,營業(yè)成本6-50/1.06×6%
2019-12-13 17:15
取得的票據(jù)必須是專票還是普票也可以
2019-12-13 17:41
取得的都可以,專票和普票都可以
2019-12-13 17:54
差額征稅指的就是一般納稅人是嗎
2019-12-13 18:20
部分行業(yè)可以差額計稅的
2019-12-13 18:50
小規(guī)模什么行業(yè)都不用差額征稅吧
2019-12-13 21:25
是的,小規(guī)模不需要
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銷項稅額抵減差額征稅
答: 你是什么問題,同學
差額征稅,銷項稅額抵減稅額需要開票么,比如我是旅游企業(yè),收入5000,稅 300,給其他接待團2000,銷項稅額抵減120,這部分需要接待團給我開票么?
答: 同學你好,不需要對方開票哈,自己開差額票就可以扣除了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅額抵減和差額征稅稅率一樣嗎?兩者有什么區(qū)別?
答: 這個主要是針對特殊行業(yè),比如旅游業(yè),以收取的價款減去替游客支付的相關費用之后的金額計算
這個差額征稅,寫分錄銷項稅抵減是14400,不寫分錄列式是(318000-254400)/1+6%再乘以6%,這銷項稅抵減結(jié)果怎么也不一樣???
討論
實務中旅游企業(yè)選擇差額征稅,收入為向購買方收取的價款減除支付給其他旅游團的費用,這部分支付給其他旅游團的費用會開票進來嗎,如果開了票是不是做進項稅額,沒開票才做銷項稅額抵減?
請問這里怎么體現(xiàn)出來是差額征稅呢?為什么要用銷項稅額抵減科目呢?不能用進項稅額嗎?
什么是差額征稅,現(xiàn)在不都是銷項減進項的征稅嗎?
老師差額征稅就是銷項減進項嗎
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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王靜 追問
2019-12-12 23:13
陳詩晗老師 解答
2019-12-12 23:27
王靜 追問
2019-12-12 23:28
陳詩晗老師 解答
2019-12-12 23:39
王靜 追問
2019-12-12 23:40
王靜 追問
2019-12-12 23:40
陳詩晗老師 解答
2019-12-12 23:44
王靜 追問
2019-12-12 23:48
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 10:53
王靜 追問
2019-12-13 17:15
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 17:41
王靜 追問
2019-12-13 17:54
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 18:20
王靜 追問
2019-12-13 18:50
陳詩晗老師 解答
2019-12-13 21:25