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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-12 15:14

你好,這種情況不需要做暫估處理
是當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月沒有取得發(fā)票,才需要做暫估處理

. 追問

2019-12-12 15:24

是不是這樣做分錄?
開票的時候借:應(yīng)收賬款    貸:主營業(yè)務(wù)收入   /應(yīng)交稅費(fèi)
收到成本票時借:庫存商品   貸應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品
支付賬款的時借:應(yīng)付賬款   貸:銀行存款
收到貨款借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2019-12-12 15:27

你好
暫估入庫這樣做分錄,借:庫存商品 ,貸應(yīng)付賬款——暫估
取得發(fā)票,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款
其他分錄是正確的

. 追問

2019-12-12 16:24

老師比如同一個月給供應(yīng)商部分貨款然后才開票給我們也是同一個月,這個要通過預(yù)付貨款科目嗎?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:25

你好,你是指先付款,然后開具發(fā)票的意思?

. 追問

2019-12-12 16:27

比如8號給個人一部分貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬,后面月底他開票過來又是現(xiàn)金支付,這個需要通過預(yù)付貨款科目嗎?還是單單直接借應(yīng)付賬款   貸銀行存款,庫存現(xiàn)金   一筆就好了

. 追問

2019-12-12 16:28

要做多少分分錄?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:29

你好
8號給個人一部分貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
后面月底他開票過來又是現(xiàn)金支付,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
借;預(yù)付賬款,貸;庫存現(xiàn)金

. 追問

2019-12-12 16:32

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-12 16:33

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝

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取得專票 話,發(fā)票上面不含稅可以做成本,稅額抵增值稅,要是不是用于這個話用于免稅,簡易計(jì)稅,福利,個人消費(fèi),非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。
2020-04-11 19:52:12
您好,通過以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整正數(shù)貸利潤分配——未分配利潤
2019-03-20 20:08:31
你好,你可以暫估做成本的。這樣就不會影響當(dāng)期的成本了。
2016-12-14 20:52:28
您好 當(dāng)年的成本進(jìn)項(xiàng)票必須全部入到當(dāng)年的賬里面
2020-01-06 15:04:43
您好,這個是不一定的。
2019-08-01 10:16:55
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