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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-12 14:56

你好 明細應該是 借管理費用-折舊費 貸累計折舊  不應該是計入辦公費明細的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 14:59

啊,那怎么辦啊

meizi老師 解答

2019-12-12 14:59

你好  是什么時候的業(yè)務 分錄 ?今年的嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:00

9月份開始的,是不是9月份錄入固定資產(chǎn)的時候錄錯的,那現(xiàn)在要怎么辦

meizi老師 解答

2019-12-12 15:02

你好 你調整一筆就行   只是明細錯誤   借管理費用-折舊費 借管理費用-辦公費 負數(shù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:04

總不能每個月都這么調整 吧

meizi老師 解答

2019-12-12 15:06

你好   你們是自動折舊設置的嗎?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-12-12 15:08

肯定是先錄入固定資產(chǎn)卡片月末再自動計提折舊啊

meizi老師 解答

2019-12-12 15:09

你好  那你就得問問你們售后人員可以修改不 。不能的話  到時你就得每月調整 或者看下明年1月建賬的時候看能不能重新設置下

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相關問題討論
您好,管理費用-折舊費。
2017-04-03 14:55:35
建議計入管理費用-折舊費。
2017-03-31 10:55:46
您好!建議計入管理費用-折舊費。
2016-07-25 16:39:09
你好 明細應該是 借管理費用-折舊費 貸累計折舊 不應該是計入辦公費明細的
2019-12-12 14:56:19
你好,進入到管理費用折舊費里面。
2021-09-09 17:16:14
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