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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-11 23:02

認證了額,留底是嗎
借轉出未交增值稅
銷項
貸進項
都是三級科目

夏雪 追問

2019-12-11 23:07

能寫詳細點嗎

郭老師 解答

2019-12-11 23:09

借應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅
應交稅費,應交增值稅,銷項
貸應交稅費,應交增值稅,進項。

夏雪 追問

2019-12-11 23:11

謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-11 23:16

不用客氣的,

夏雪 追問

2019-12-11 23:16

小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,會計分錄,由應交增值稅  下要設有三級科目  銷項和進項,但原來只有二級科目,現在一設定,以前月份的應交增值稅全變?yōu)槿壙颇?nbsp;  進項了,現應該怎么調整呢?

郭老師 解答

2019-12-11 23:18

之前也沒有余額吧
現在還是沒余額

夏雪 追問

2019-12-11 23:19

就是說不影響?

夏雪 追問

2019-12-11 23:19

就這么做?

郭老師 解答

2019-12-11 23:19

你好,是的,不影響的,

夏雪 追問

2019-12-11 23:20

但原來本是銷項,現在全變成進項了?

郭老師 解答

2019-12-11 23:22

你看發(fā)生的別看小規(guī)模期間的,不影響的
你現在修改也不好改了,

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相關問題討論
認證了額,留底是嗎 借轉出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
2019-12-11 23:02:37
您好,退還的增量留抵稅額的賬務處理較為簡單,進項稅額留抵在賬務上體現為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應留抵減少,對應科目進項稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 若賬務上已經結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅
2020-02-19 10:01:45
這個加計抵減的賬務處理 借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應交稅費——應交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務處理
2022-03-08 10:05:06
不需要針對留底稅額做分錄啊
2018-11-08 15:22:09
你好您好,借銀行存款貸進項稅額轉出。
2022-05-30 10:52:49
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