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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-11 22:52

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,
借:應交稅費——應交增值稅(銷)貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅

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2019-12-11 22:52:13
你好,借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 你的成本是人工費和材料費
2018-12-06 13:28:45
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
你好,有增值稅應納稅額就 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-06-12 17:46:42
進項大于銷項的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
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