老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請(qǐng)問,我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請(qǐng)問異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問
你說的是哪里不對(duì)呢? 答

報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候,沒有把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅遞減差額計(jì)入進(jìn)去,對(duì)吧?
答: 你好,增值稅不影響利潤,所以計(jì)算利潤時(shí)不考慮這部分差額。
老師,我怕不明白增值稅為什么不計(jì)入利潤。應(yīng)收-應(yīng)付=利潤營業(yè)收入+銷項(xiàng)稅-(營業(yè)成本+進(jìn)項(xiàng)稅)=利潤營業(yè)收入-營業(yè)成本+(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)=利潤銷項(xiàng)不等于進(jìn)項(xiàng),所以利潤還是跟應(yīng)交增值稅有關(guān)???‘不太懂,請(qǐng)老師給解釋一下
答: 沒有任何關(guān)系,你這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不相等,是屬于你的負(fù)債,而不是收入和費(fèi)用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除計(jì)入其他收益中,在利潤表中哪里體現(xiàn)?。?/p>
答: 你好,在利潤表中就是以其他收益體現(xiàn)的,有這個(gè)科目的


平 追問
2019-12-11 17:16
立紅老師 解答
2019-12-11 17:18
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2019-12-11 17:21
立紅老師 解答
2019-12-11 17:32
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2019-12-11 17:32