
請問老師,之前做賬的財務(wù)付款掛的應(yīng)付賬款,后來收到發(fā)票以后做的是借費用,貸其他應(yīng)付-老板,沒有沖應(yīng)付賬款,請問現(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢?
答: 您好 貸:其他應(yīng)付款-老板 貸方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方藍字
老師,問一下我們公司賬務(wù)里其他應(yīng)付款-其他里掛了70多萬的費用,我領(lǐng)導(dǎo)讓我處理掉,請問要怎么做賬。
答: 這個的話,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入(不用歸還) 也可以 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 表示已經(jīng)歸還。實際不用還的話,這筆錢,等于是,從公賬里面,套出來了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問現(xiàn)在新公司發(fā)生了費用,兩個股東購買的辦公品、設(shè)備啊等等,我想把這些費用轉(zhuǎn)成股東投資的,這要怎么做賬?是先做到現(xiàn)金嗎?還是做到其他應(yīng)付款?
答: 你好,一般是先做投資,然后再支付費用 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;實收資本 借;長期待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金


yokii 追問
2019-12-11 14:31
bamboo老師 解答
2019-12-11 14:32
yokii 追問
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2019-12-11 14:39