
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當月“增值稅減免申報明細表”中的 免征增值稅項目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請問次月申報報表時,還用在哪個表中沖回?
答: 不征稅的發(fā)票不能申報。
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時,必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
答: 你好,你填寫了其他免稅銷售額,必須填寫減免明細表 最后一行選擇免稅性質(zhì) 第一列,第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%。


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2019-12-11 14:31
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