
發(fā)現(xiàn)之前年度計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷,寫成了借管理費(fèi)用,貸無形資產(chǎn),我現(xiàn)在想糾正一下這個(gè)錯(cuò)?該怎么調(diào)?
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;無形資產(chǎn),貸;累計(jì)攤銷
未形成無形資產(chǎn)的,是以本年賬面上計(jì)提的管理費(fèi)用總和為基礎(chǔ)來加計(jì)扣除75%嘛
答: 是這樣子的,同學(xué)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不入無形資產(chǎn),就入管理費(fèi)用是嗎?
答: 可以的


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2019-12-11 11:56
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