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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-11 11:33

勞務(wù)費不用通過應(yīng)付職工薪酬的

が617ず 追問

2019-12-11 11:51

比如計提工人工資,怎么做,勞務(wù)發(fā)票沒到

辜老師 解答

2019-12-11 11:59

借:XX費用  貸:應(yīng)付賬款

が617ず 追問

2019-12-11 13:42

那收到專用發(fā)票,付勞務(wù)費,怎么做

辜老師 解答

2019-12-11 13:52

借:XX費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款

が617ず 追問

2019-12-11 14:53

但是上個月有計提了

辜老師 解答

2019-12-11 14:55

你上個月是怎么計提的

が617ず 追問

2019-12-11 15:00

借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,金額為含稅

辜老師 解答

2019-12-11 15:04

那你現(xiàn)在收到專票,先借:管理費用  負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  
然后付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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若水電工與公司存在任職或雇傭關(guān)系,其工資通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務(wù)部門計入對應(yīng)科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應(yīng)付職工薪酬”;支付時借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務(wù)用工,不屬職工范疇,勞務(wù)費核算可不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
借方表示發(fā)了,貸方表示計提,職工薪酬準(zhǔn)則要求的,這個應(yīng)付職工薪酬是一級科目,后面有工資,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費,福利費 等明細(xì)科目
2020-04-03 16:28:50
勞務(wù)費不用通過應(yīng)付職工薪酬的
2019-12-11 11:33:54
你好!可以,但是個稅不一樣
2020-01-18 15:44:35
可以通過這個科目核算,也可以到稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票核算
2018-08-30 18:27:21
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