
老師你好,我們有一筆工程預(yù)付款,這筆預(yù)付款是為了推進(jìn)項目進(jìn)程,從補(bǔ)助資金中支付了這筆工程預(yù)付款,本來這筆錢是要還的,現(xiàn)在是我們根這個項目沒有關(guān)系了,之前的我們收到的有關(guān)這個項目的補(bǔ)助資金剩余部分都返還回去了,這筆預(yù)付款要不回來了,相當(dāng)于直接給他們了,要把這筆賬調(diào)出去? 我們收到補(bǔ)助資金時借:銀存 貸:其他應(yīng)付 支付預(yù)付款:借:預(yù)付賬款 貸.:銀存
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 沖銷掉,就可以了。
您好,我想問一下 之前做錯的一筆分錄 原來寫的借預(yù)付賬款 進(jìn)項稅額 代其他應(yīng)付款。后面發(fā)現(xiàn)其實(shí)是收到發(fā)票了但是寫錯了應(yīng)該沖減掉預(yù)付款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改啊 已經(jīng)跨年了
答: 直接 借庫存商品 借預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們有家公司注銷,稅局要我們做往來做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做?我們預(yù)付賬款借方有余額,應(yīng)付賬款借方有余額,預(yù)收賬款貸方有余額,其他應(yīng)付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。
請問付工程款,想用一個科目過渡,能提現(xiàn)客戶累計付款。一般通過預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款?
預(yù)付賬款通過其他應(yīng)付款科目,如何過渡到應(yīng)付賬款呢?這樣才能進(jìn)行應(yīng)付賬款的核銷
買了一臺設(shè)備18萬,法人先墊付10萬,8萬未付款,發(fā)票要8月開過來,分錄:借:預(yù)付賬款18萬 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 其他應(yīng)付款-法人 這樣可以嗎?
用現(xiàn)金支付應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款,是不是都要開收款收據(jù)?然后收付款雙方都簽字?


禛 追問
2019-12-10 09:09
許老師 解答
2019-12-10 09:10
禛 追問
2019-12-10 09:14
許老師 解答
2019-12-10 09:20
禛 追問
2019-12-10 09:20
許老師 解答
2019-12-10 09:21