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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 20:40

你好,之前的分錄紅沖,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款

熱情的星星 追問

2019-12-09 21:00

這個(gè)月稅交完了怎么處理

郭老師 解答

2019-12-09 21:02

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好:要出據(jù)收證明, 入帳的那筆紅字沖銷。
2016-08-04 11:19:49
你好,之前的分錄紅沖,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款
2019-12-09 20:40:35
你好,可以
2016-11-08 22:08:04
一月記賬 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目
2020-04-22 17:08:11
你好 計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2019-12-15 16:19:13
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