国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-12-09 17:07

借研發(fā)支出~費(fèi)用化支出150
                          資本化支出300
貸原材料300
應(yīng)付職工薪酬100
銀行存款50

暖暖老師 解答

2019-12-09 17:08

借管理費(fèi)用150
無形資產(chǎn)300
貸研發(fā)支出450

暖暖老師 解答

2019-12-09 17:08

攤銷的金額是300/10/12=2.5

暖暖老師 解答

2019-12-09 17:09

借管理費(fèi)用30
貸累計(jì)攤銷30

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借研發(fā)支出~費(fèi)用化支出150 資本化支出300 貸原材料300 應(yīng)付職工薪酬100 銀行存款50
2019-12-09 17:07:40
你好。稍等,馬上發(fā)你
2020-07-01 19:23:13
你好,同學(xué)。這些是計(jì)入研發(fā)支出。 借 無形資產(chǎn) 管理費(fèi)用 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化 研發(fā)支出 -資本化
2019-12-29 14:13:47
你好,可以全部計(jì)入費(fèi)用化轉(zhuǎn)入費(fèi)用
2019-04-09 10:52:53
借研發(fā)支出 210貸銀行存款210 借無形資產(chǎn) 210貸研發(fā)支出210
2023-12-13 07:38:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...