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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-07 16:33

你好,貸方發(fā)生額你做到借方負(fù)數(shù)表示就可以

欣欣 追問

2019-12-07 16:35

我是做到借方負(fù)數(shù)啊

欣欣 追問

2019-12-07 16:35

比如利息   但是利潤表不對啊   結(jié)轉(zhuǎn)時候就差這個

郭老師 解答

2019-12-07 16:38

利潤表應(yīng)該是合計金額
比如10和-2,應(yīng)該填寫8

欣欣 追問

2019-12-07 16:43

我也不知道  就是我的利潤表就是和明細(xì)表對不上  不知道怎么改   老師正常發(fā)生利息收入怎么入賬

欣欣 追問

2019-12-07 16:47

您的意思是說
借:銀行存款10
借:利息收入-10
貸怎么結(jié)轉(zhuǎn)正確?

欣欣 追問

2019-12-07 16:48

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-12-07 16:48

借本年利潤-10貸財務(wù)費(fèi)用-10

欣欣 追問

2019-12-07 16:49

哦  知道了

欣欣 追問

2019-12-07 16:50

那我現(xiàn)在期間費(fèi)用自動結(jié)轉(zhuǎn)反了  已經(jīng)結(jié)賬了  下月要怎么調(diào)  
賬上
借:財務(wù)費(fèi)用
貸:本年利潤

欣欣 追問

2019-12-07 16:51

我賬是這么登的
借:財務(wù)費(fèi)用10
貸:本年利潤10

郭老師 解答

2019-12-07 16:53

不需要調(diào)整啦,那你看你的利潤表對不對,是不是剛才我舉的例子
明細(xì)帳不管。

欣欣 追問

2019-12-07 16:54

不用利潤表與明細(xì)賬對不上啊

欣欣 追問

2019-12-07 16:55

我的賬是我上面寫那個分錄  跟你那個不一樣    自動結(jié)轉(zhuǎn)沒有負(fù)數(shù)啊

郭老師 解答

2019-12-07 16:56

不用的。你這個是有負(fù)數(shù),特殊情況。

欣欣 追問

2019-12-07 16:56

還有好多類似這種我沖以前做不對的分錄  然后自動結(jié)轉(zhuǎn)  都跟利潤表對不上

郭老師 解答

2019-12-07 16:57

那你結(jié)轉(zhuǎn)是不是和我的分錄一樣,你是借貸都是正數(shù)我是借貸和你的相反負(fù)數(shù)

欣欣 追問

2019-12-07 16:57

是嗎   我們年終報明細(xì)賬和利潤表的時候  人家一對  發(fā)現(xiàn)不一樣   就是問題了

郭老師 解答

2019-12-07 17:01

你要修改就得反結(jié)賬了

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相關(guān)問題討論
你好,貸方發(fā)生額你做到借方負(fù)數(shù)表示就可以
2019-12-07 16:33:23
你好 項目發(fā)生的費(fèi)用 計入 工程施工 - 間接費(fèi)用-管理費(fèi) 里面去核算
2021-04-11 21:05:43
屬于三大期間費(fèi)用的
2016-06-03 10:17:44
你好,通常計入長期待攤費(fèi)用,然后攤銷計入管理費(fèi)用核算
2019-01-18 19:02:48
1.是的哦 2.只要是稅就加上的哦
2020-05-14 17:31:50
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