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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-07 15:23

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;預付賬款,貸;管理費用

小玉8035 追問

2019-12-07 15:24

我之前做的不用先沖掉嗎?

鄒老師 解答

2019-12-07 15:25

你好,在你之前分錄基礎上直接做這個調(diào)整分錄(借;預付賬款,貸;管理費用)就可以了
調(diào)整之后的結果就變成了,借;預付賬款,貸;銀行存款等科目

小玉8035 追問

2019-12-07 15:27

不是很懂

鄒老師 解答

2019-12-07 15:28

你好
你之前分錄是,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
我回復這樣調(diào)整,借;預付賬款,貸;管理費用
(管理費用借貸方抵消之后)的結果就是 ,借;預付賬款,貸;銀行存款等科目

小玉8035 追問

2019-12-07 15:36

比如  我3月底付了4月份的房租   我之前的分錄是  借:管理費用-房租    貸:銀行存款   那我調(diào)整之后是這樣做嗎?  借:預付賬款-房租  貸:管理費用-房租

鄒老師 解答

2019-12-07 15:36

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:37

借:預付賬款-房租 貸:管理費用-房租   這一筆 我要做到哪一個月份去

鄒老師 解答

2019-12-07 15:38

你好,在4月份發(fā)現(xiàn)3月份賬務處理有錯誤的時候做這個調(diào)整分錄

小玉8035 追問

2019-12-07 15:40

現(xiàn)在是12月份了  才發(fā)現(xiàn)之前的都做錯了  那就是做到這個月來咯

鄒老師 解答

2019-12-07 15:43

你好,是的,是這樣的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:45

那我需要把之前做錯的  沖掉吧   然后在做一筆正確的

鄒老師 解答

2019-12-07 15:47

你好,可以直接做上面的 調(diào)整分錄
當然你把之前錯誤的沖銷,再做一筆正確的這樣肯定也是可以的

小玉8035 追問

2019-12-07 15:50

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2019-12-07 15:54

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小玉8035 追問

2019-12-07 16:03

老師我這樣做 對嗎?

鄒老師 解答

2019-12-07 16:04

你好,能提供一下分錄的金額信息?
我個人建議是直接這樣調(diào)整,借;預付賬款,貸;管理費用

小玉8035 追問

2019-12-07 16:07

你看看

鄒老師 解答

2019-12-07 16:09

你好,可以這樣處理的

小玉8035 追問

2019-12-07 16:11

好的  謝謝老師    你說的那種  我理解不過來   我感覺到后面  都掛賬到預付賬款了

鄒老師 解答

2019-12-07 16:12

你好,其實原理是一樣的
1,可以綜合一筆調(diào)整到正確的,
2,也可以把之前錯誤的沖銷,然后做一筆正確的
兩種方法結果是一樣的

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那你們要給門店開發(fā)票的,都是獨立核算的,沒有發(fā)票沒法攤銷
2020-06-05 09:15:21
3-6月份的做管理費用 7-12月份的做預付,借預付貸銀存,按月分攤借管理費用貸預付
2020-07-07 23:38:05
你好,要先計提,借管理費用--工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬--工會經(jīng)費,
2019-07-08 11:06:55
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;預付賬款,貸;管理費用
2019-12-07 15:23:58
支付租金: 借:預付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷: 借:管理費用等 貸:預付賬款
2019-10-12 09:45:43
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